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廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開說明

來源:計劃財務(wù)處 發(fā)布時間:2025-02-13點擊數(shù):

 

第一部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算情況說明

一、部門收支增減變化情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表(預(yù)算公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)

十、預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開10表)

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開11表)

第一部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、單位主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)校,位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,隸屬廣西壯族自治區(qū)糧食和物資儲備局,屬于公益二類事業(yè)單位。

學(xué)校主要職能:圍繞開展以高職??茖W(xué)歷為主的高等教育活動和職業(yè)培訓(xùn),以糧食和物資儲備引領(lǐng)的新工科專業(yè)和財經(jīng)商貿(mào)匯集的新商科專業(yè)為龍頭,精準(zhǔn)對接糧食倉儲、物資流通及現(xiàn)代商貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建“糧·商”特色的高水平專業(yè)集群體系。聚焦國家糧食安全戰(zhàn)略與區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級需求,深化產(chǎn)教融合、科教融匯,系統(tǒng)推進(jìn)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)及技術(shù)技能培訓(xùn)服務(wù);傳承糧食文化精神,拓展東盟職業(yè)教育合作,全面履行“人才培養(yǎng)、科研創(chuàng)新、社會服務(wù)、文化傳承、國際交流”五大職能,為糧食行業(yè)升級與地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展輸送“精技術(shù)、強(qiáng)實踐、能創(chuàng)新”的高素質(zhì)復(fù)合型技術(shù)技能人才,全力建設(shè)廣西高水平高職學(xué)校,成為全國糧食行業(yè)職業(yè)院校標(biāo)桿校。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)?,F(xiàn)有26個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),其中:黨政管理機(jī)構(gòu)10個;紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)2個;教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)12個(二級學(xué)院9個,教輔部門3個);群團(tuán)組織2個。

第二部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

學(xué)校總收入42507.75萬元,總支出42507.75萬元。總收入較上年增加942.83萬元,增長2.27%,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,一般公共預(yù)算撥款增加??傊С鲚^上年增加942.83萬元,增長2.27%,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,教育支出增加。

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

學(xué)校總收入42507.75萬元,較上年增加942.83萬元,增長2.27%。學(xué)校收入主要包括:

(一)一般公共預(yù)算撥款24054.51萬元,同比增加3279.72萬元,增長15.79%,主要是學(xué)生人數(shù)增加,生均撥款增加。

(二)政府性基金預(yù)算撥款為0,與上年一致。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款為0,與上年一致。

(四)財政專戶管理的收入安排的資金(事業(yè)收入)18,435.64萬元,同比減少2,354.49萬元,下降11.33%。主要原因是上年事業(yè)收入包含3,000.00萬元歷年結(jié)余在財政專戶的非稅收入。

(五)單位其他收入(橫向課題等)安排的資金17.6萬元,同比增加17.6萬元。

)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與上年一致。

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

我單位總支出42,507.75萬元,較上年增加942.83萬元,增長2.27%。其中:

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類。

1.教育支出41746.22萬元,占總支出98.21%,同比增加 801.86萬元,增長1.96%。

2.社會保障和就業(yè)支出472.83萬元,占總支出1.11%,同比增加129.67萬元,增長37.79%,主要原因是按照財政要求把事業(yè)單位離退休支出115.67萬元劃歸到此類。

3.衛(wèi)生和健康支出 110.12 萬元,占總支出0.26%,同比增加4.31萬元,增長4.08%。

4.住房保障支出178.58萬元,占總支出0.42%,同比增加 7.00萬元,增長4.08%。

(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算22,508.28萬元,占總支出預(yù)算52.95%,同比增加1,823.23萬元,增長8.81%。其中:

1)人員經(jīng)費17,176.35萬元,占基本支出預(yù)算76.31%,同比增加907.92萬元, 增長5.58%。其中:工資福利支出預(yù)算 16,749.39萬元,占基本支出預(yù)算74.41%,同比增加884.58萬元, 增長5.58%。對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算426.97萬元,占基本支出預(yù)算1.90%,同比增加23.34萬元, 增長5.78%。

(2)公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)預(yù)算5,331.92萬元,占基本支出預(yù)算23.69%,同比增加1,021.30萬元,增長23.69%。主要原因是把上年編入項目支出的部分學(xué)校日常運(yùn)行業(yè)務(wù)經(jīng)費編入了基本支出公用經(jīng)費

2.項目支出預(yù)算19,999.47萬元,占總支出預(yù)算47.05%,同比減少880.39萬元,下降4.22%,主要原因是把上年編入項目支出的部分學(xué)校日常運(yùn)行業(yè)務(wù)經(jīng)費編入了基本支出。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算,與上年一致。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算,與上年一致。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

學(xué)校2025年無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出,與上年一致。

七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

學(xué)校事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、租賃費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等日常經(jīng)費支出,主要用于學(xué)校為保證日常運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

學(xué)校2025年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算2,077.32萬元,較上年減少5.91萬元,下降0.28%,減少原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求,厲行節(jié)約,壓縮開支。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

學(xué)校2025年政府采購預(yù)算總金額2,283.92萬元。其中:貨物類采購976.77萬元、工程類采購16萬元、服務(wù)類采購1,291.15萬元。具體情況如下:

2025年政府采購預(yù)算2,283.92萬元,同比增加396.20萬元,增長20.99%;主要原因是學(xué)校持續(xù)推進(jìn)雙高建設(shè),建立專業(yè)實訓(xùn)基地需增加采購圖形工作站175.95萬元、臺式計算機(jī)120.68萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

1.辦公用房情況:學(xué)校辦公用房面積44,482.98平方米,資產(chǎn)原值8,902.84萬元。

2.車輛情況:學(xué)校機(jī)動車編制數(shù)13個,定編小汽車實有數(shù)4輛,其中轎車(公務(wù))3,19座客車1輛。

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

(一)學(xué)校2025年單位預(yù)算所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,共有項目32個,預(yù)算資金19,999.47萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款13,133.90 萬元、納入財政專戶管理的收入安排6,847.97 萬元、單位其他收入安排17.6萬元。對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預(yù)算資金0萬元??冃繕?biāo)情況詳見報表。

(二)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

項目名稱

預(yù)算數(shù)(單位:萬元)

績效目標(biāo)

本專科國家助學(xué)金(中央資金)

1,804.17

對符合資助政策條件的學(xué)生,完成資助資金的使用和發(fā)放,應(yīng)助盡助,精準(zhǔn)資助。鼓勵學(xué)生追求進(jìn)步,減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、幫助其順利完成學(xué)業(yè),促進(jìn)教育公平。


第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、運(yùn)行經(jīng)費:為保障學(xué)校運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

十三、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):主要用于學(xué)校按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費的支出。

十四、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項):主要用于支付學(xué)校在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。

十五、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):主要用于支付學(xué)校在職職工單位職業(yè)年金費用。

十六、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):主要是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定,按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,學(xué)校在職職工計繳的住房公積金。

第四部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預(yù)算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預(yù)算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表(預(yù)算公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算公開09表)

十、預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開10表)

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表(預(yù)算公開11表)

以上表格詳見附件。


附件:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開報表

作者/一審:袁 躍

編輯/二審:夏 姚

審簽/三審:陳海燕

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